為確保皓展資訊股份有限公司(以下簡稱「本公司」)所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性,以符合相關法令、法規之要求,使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅,並衡酌本公司之業務需求,訂定本政策。
本政策適用範圍為本公司之全體人員、委外服務廠商與訪客等。
資訊安全管理範疇涵蓋 4 大控制主題,避免因人為疏失、蓄意或天然災害等因素,導致資料不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生,對本公司造成各種可能之風險及危害,各控制主題分述如下:
組織控制
人力控制
實體控制
技術控制
為維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性,並保障使用者資料隱私之安全,期藉由本公司全體同仁共同努力以達成下列目標:
保護本公司業務服務之安全,確保資訊需經授權人員才可存取資訊,以確保其機密性。
保護本公司業務服務之安全,避免未經授權的修改,以確保其正確性與完整性。
建立本公司業務永續運作計畫,以確保本公司業務服務之持續運作。
確保本公司各項業務服務之執行須符合相關法令或法規之要求。
為維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性,並保障使用者資料隱私之安全,期藉由本公司全體同仁共同努力以達成下列目標:
本公司應成立資訊安全組織統籌資訊安全事項推動。
管理階層應積極參與及支持資訊安全管理制度,並透過適當的標準和程序以實施本政策。
本公司全體人員、委外服務廠商與訪客等皆應遵守本政策。
本公司全體人員及委外服務廠商均有責任透過適當通報機制,通報資訊安全事件或弱點。
任何危及資訊安全之行為,將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本公司之相關規定進行議處。
以「有效性量測表」定期審查資訊安全目標之達成。
本政策至少應每年評估一次,以反映相關法令、技術及業務等最新發展現況,確保維持營運和提供服務之能力。
本公司應考量內、外部議題及利害相關者要求,定訂適當之資訊安全管理制度實施範圍,經由管理階層審核、確認後實行。
資訊安全管理制度實施範圍應定期或不定期視內、外部環境之變更或執行狀況,如:法令法規之要求、組織異動、資安事件發生、管理制度落實狀況等因素,於管理審查會議進行檢視調整。
本政策經資訊安全委員會主任委員核定後實施,得以書面、電子或其他方式通知同仁、與本公司連線作業之有關機關(構)及提供資訊服務之廠商,修正時亦同。
無。